银行纪检审计部2026年一季度工作亮点及下阶段工作重点难点报告

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银行纪检审计部2026年一季度工作亮点及下阶段工作重点难点报告

2026年是“十五五”规划开局之年,也是金融领域全面从严治党持续深化的关键节点。一季度,XX银行纪检审计部深入贯彻二十届中央纪委五次全会精神,落实国家金融监督管理总局2026年监管工作会议部署,紧扣“纪巡审”协同监督工作主线,在强化政治监督、深化案件查办、推进审计整改、建设廉洁文化等方面取得积极进展。现将一季度工作亮点及下阶段工作重点难点报告如下。

一、一季度工作亮点

()政治监督具体化精准化取得新进展

把政治监督作为一季度工作的首要任务,建立“政治监督台账”,紧盯习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署在行内的贯彻落实情况。围绕普惠金融、科技金融、绿色金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”推进落实,开展专项监督检查2次,发现政策执行偏差问题6项,均已督促相关业务条线整改到位。推动“第一议题”制度执行督查常态化,对全行党委会、经营班子会落实“第一议题”情况进行动态记录,确保政治方向不偏、政策落实不虚。

()风腐同查同治形成有效震慨

坚持把惩治腐败与防控金融风险贯通推进,聚焦信贷审批、不良资产处置、招标采购、代理业务四个风险集中领域开展联合排查,深入核查涉嫌腐败线索8条,立案查处2件,对相关人员依规依纪作出处理,有力震了以权谋私、违规决策等问题行为。针对信贷领域“擅权妄为加剧风险”“谋私贪腐形成风险”等问题,探索建立“腐败行为+信贷损失”双维度分析模型,将存量不良贷款中可能涉腐情形纳入摸排范围,形成排查报告2份,进一步拓展案件查办深度。

(三)内部审计“一体化”模式初见成效

按照“纪检监督、审计核查、巡察问责”三位一体的工作思路,探索建立纪检与审计协同作战机制,试行审计发现问题同步推送纪检核查程序,压缩“发现问题一启动核查”时间周期。一季度完成常规经济责任审计2项、专项业务审计3项,覆盖个人消费贷款、票据业务、代销理财三个风险关注领域,审计发现问题共计18项,其中涉及内控缺陷7项、操作违规9项、信息报送不实2项,全部移交相关部门整改并跟踪验收。

()警示教育精准滴灌覆盖关键群体

改变以往警示教育“大水漫灌”的方式,针对信贷客户经理、风险合规岗位、采购管理岗位等重点群体,分类定制警示教育内容,编制《典型案例警示手册》,收录近年来同类银行查处的真实案例12个,重点聚焦股权式、期权式腐败和“旋转门”等新型隐性腐败形态。一季度组织分层警示教育培训4期,覆盖中层干部及关键岗位人员共计186人次,培训后测试及格率达98%。开展“以案促改”警示教育现场会1次,邀请已查处违规人员现身说法,形成有力的警示效果。

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